恒翔(翔运)公司财务核算专项审计圆满完成

2024-04

465 本部 厉志南

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近日,集团公司财务审计部按照内部审计工作计划,对恒翔(翔运)公司进行财务核算专项审计。本次审计旨在全面评估恒翔(翔运)公司的财务核算体系,确保其规范、准确、高效运行。

审计小组通过穿行测试、现场存货盘点、相关人员访谈等多种方式,对公司的财务核算进行了全面而深入的审查。审计范围涵盖了公司概况、基本业务流程、核算问题等多个方面。

审计人员通过细致的分析,发现原有核算中存在的一些不足和漏洞,并针对性地提出改进意见和建议。要加强应收款管理,建立严格的应收款核算管理制度,明确应收款责任人。优化成本核算,优化库存管理,减少呆滞件和报废件的产生,提高库存周转率。

本次专项审计通过优化财务核算流程、提高了核算准确性和效率,为公司的决策提供了更加可靠的依据。

集团公司财务审计部将继续加强对公司的内部审计工作,确保公司各项财务活动的合规性和有效性,不断完善内部控制制度,提高财务管理水平,为公司的稳健发展奠定坚实基础。

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